Orden de Compra. Nº
2113-1112-SE12
"
Convenio suministro art.de ferreteríaHospital Laja
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-1112-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
Convenio suministro art.de ferreteríaHospital Laja
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
Tarugos plasticos de 6
Tarugos plasticos de 6
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
Huincha aisladora plastica
Huincha aisladora plastica
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
Adhesivo la gotita
Adhesivo la gotita
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975
$ 975
73171503
Servicios de fabricación de herramientas eléctrica
1
Unidad
Probador desatornillador neon 220
Probador desatornillador neon 220
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185
$ 185
39111501
Artefactos fluorescentes
1
Unidad
Equipo fluorrescente 2x18 alta eficiencia
Equipo fluorrescente 2x18 alta eficiencia
$ 15.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.933
$ 15.933
31231308
Tubería de bronce
2
Unidad
Fitting estanque silensioso completo
Fitting estanque silensioso completo
$ 4.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.396
$ 9.396
40141702
Grifos
4
Unidad
Manillas descargas estanque silenciosio
Manillas descargas estanque silenciosio
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
31201601
Adhesivos químicos
3
Unidad
Galon pegamento agorex
Galon pegamento agorex
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.622
$ 17.622
20122331
Otras herramientas Slickline
1
Unidad
desatornillador paleta
desatornillador paleta
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
27112801
Brocas
2
Unidad
Broca metal 4 mm
Broca metal 4 mm
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
31161506
Tornillos roscalata
50
Unidad
Tornillos roscalatas 6x11/2
Tornillos roscalatas 6x11/2
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
23171509
Soldadura
1
kilogramo
Soldadura 3/32 6011
Soldadura 3/32 6011
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Tubo
Tubo silicona transparente
Tubo silicona transparente
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
Total Neto
$ 53.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 53.399
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.