Orden de Compra. Nº2113-1112-SE12 "Convenio suministro art.de ferreteríaHospital Laja"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1112-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro art.de ferreteríaHospital Laja
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared50UnidadTarugos plasticos de 6Tarugos plasticos de 6 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHuincha aisladora plasticaHuincha aisladora plastica $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadAdhesivo la gotitaAdhesivo la gotita $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
73171503
Servicios de fabricación de herramientas eléctrica1UnidadProbador desatornillador neon 220Probador desatornillador neon 220 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadEquipo fluorrescente 2x18 alta eficiencia Equipo fluorrescente 2x18 alta eficiencia $ 15.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.933 $ 15.933
31231308
Tubería de bronce2UnidadFitting estanque silensioso completoFitting estanque silensioso completo $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396
40141702
Grifos4UnidadManillas descargas estanque silenciosioManillas descargas estanque silenciosio $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
31201601
Adhesivos químicos3UnidadGalon pegamento agorexGalon pegamento agorex $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
20122331
Otras herramientas Slickline1Unidaddesatornillador paletadesatornillador paleta $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
27112801
Brocas2UnidadBroca metal 4 mmBroca metal 4 mm $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
31161506
Tornillos roscalata50UnidadTornillos roscalatas 6x11/2Tornillos roscalatas 6x11/2 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
23171509
Soldadura1kilogramoSoldadura 3/32 6011Soldadura 3/32 6011 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1TuboTubo silicona transparenteTubo silicona transparente $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
Total Neto $ 53.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 53.399

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.