Orden de Compra. Nº2113-1163-SE12 "Convenio suministro art.de ferretería Hospital Laja"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1163-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro art.de ferretería Hospital Laja
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad no definidamonom. lavaplato streto std vertical monom. lavaplato streto std vertical $ 28.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
40141702
Grifos1Unidad no definida sifon lavaplatos loa plastico ent.11/2 y 11/4 hoffen sifon lavaplatos loa plastico ent.11/2 y 11/4 hoffen $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
27112133
Abrazaderas con mango en T10UnidadAbrazaderas p/manguera Titan 1/2 ( aa-19 mm) 30-04Abrazaderas p/manguera Titan 1/2 ( aa-19 mm) 30-04 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31191501
Papeles de lija2UnidadLija fierro norton grado 80Lija fierro norton grado 80 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
40141744
Cubetas de drenaje1Unidadaccesorio lavaplatos 2 tazas hoffensaccesorio lavaplatos 2 tazas hoffens $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPasta de soldar indep 50 grs chicaPasta de soldar indep 50 grs chica $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712 $ 712
Total Neto $ 64.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.582

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.