Orden de Compra. Nº2113-12180-SE08 "INSUMOS ASEO ENERO 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-12180-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ENERO 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social Hospital Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 99564,18
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131619
Cabezas de fregona5Unidad no definidaPAD NEGRO 17 "PAD NEGRO 17 " $ 3.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.015 $ 19.015
47131619
Cabezas de fregona5Unidad no definidaPAD ROJO 17 "PAD ROJO 17" $ 3.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.015 $ 19.015
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos16BidónLIMPIADOR SUTTER CUATERNARIO EN BIDON DE 5 LITROS C/ULIMPIADOR SUTTER CUATERNARIO EN BIDON DE 5 LITROS C/U $ 4.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.688 $ 72.688
14111703
Toallas de papel30PackTOALLA PISAROL EN PACK DE 2 UNIDADES ROLLO DE 200 MTSTOALLA PISAROL EN PACK DE 2 UNIDADES ROLLO DE 200 MTS. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
47121701
Bolsas de basura300PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 CM EN DISPLEY DE 50 PAQUETES C/UBOLSA DE BASURA DE 50 X 70 CM ENJ DISPLEY DE 50 PAQUETES C/U $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47121701
Bolsas de basura300PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CM DISPLEY DE 30 PAQUETES C/UBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CM DISPLEY DE 30 PAQUETES C/U $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111703
Toallas de papel240RolloTOALLA CORRIENTE DE PAPEL FAVORITA EN DISPLEY DE 24 UNIDADESTOALLA CORRIENTEDE PAPEL FAVORITA EN DISPLEY DE 24 UNIDADES $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción24SachetJABON LIQUIDO EN SACHET DE 800 MLJABON LIQUIDO EN SACHET DE 800 ML $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.264 $ 51.264
Total Neto $ 524.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.564
TOTAL OC $ 623.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.