Orden de Compra. Nº2113-1271-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1271-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a recepción conforme a Unid. de Contabilidad del S.S. Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 602989
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (977097 )JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS 992097(977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS; Código: HIPJCOAFH2560; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.275 $ 154.275
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (977147 )JABÓN DE TOCADOR PISA HAND - HAIR BODY SACHET 800 ML CAJA DE 12 UNIDADES 992147(977147) JABÓN DE TOCADOR PISA HAND - HAIR BODY SACHET 800 ML CAJA DE 12 UNIDADES; Código: HIPJCOAFH2562; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.483 $ 129.483
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel300 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.300 $ 2.580.300
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (975213 )TOALLA DE PAPEL TORK 12 M S/M 990213(975213) TOALLA DE PAPEL TORK 12 M S/M; Código: HIPTOAAFH2824; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.880 $ 139.880
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976360 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M 991360(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M; Código: HIPHIGAFH2336; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.840 $ 267.840
Total Neto $ 3.271.778
Descuento $ 98.153
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 602.989
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.776.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.