Orden de Compra. Nº2113-1272-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1272-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a recepción conforme a Unid. de Contabilidad del S.S. Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 71883
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas12 (979645 )INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD 994776(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD; Código: 12502; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
53102305
2239-7-LP12
Panales para bebé100 (1027618 )PANAL COTIDIAN ADULTO COTIDIAN CLÁSICO GRANDE 8 UNIDADES 1047879(1027618) PANAL COTIDIAN ADULTO COTIDIAN CLÁSICO GRANDE 8 UNIDADES; Código: 51269; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.900 $ 272.900
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería24 (979654 )DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR 994786(979654) DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR; Código: 83070; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47121802
2239-7-LP12
Removedores48 (975296 )DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296(975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: 76907; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel24 (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
Total Neto $ 378.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.883
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 450.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.