Orden de Compra. Nº2113-1273-CM18 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1273-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a recepción conforme a Unid. de Contabilidad del S.S. Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 59195
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOFMANN MEDICAL
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM
R.U.T. 76.695.020-5
Sucursal HOFMANN MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
2239-16-LR15
Sets de esterilización15 (1392225 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD 1418726(1392225) DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD; Código: ATSLPR011; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.700 $ 314.700
Total Neto $ 314.700
Descuento $ 3.147
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.195
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 370.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.