|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2113-175-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Servicios Profesional Psicólogo p/Hospital |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Por compra servicios en atención Profesional Psicóloga clínico para realizar Psicoterapia mes Enero-08 |
|
Proveniente de Licitación
|
2113-5-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Laja |
|
Razón Social |
Hospital Laja
|
|
R.U.T. |
61.607.306-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Laja
|
|
R.U.T. |
61.607.306-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ROCIO FERNANDA FREDES FIGUEROA
|
|
R.U.T. |
13.515.815-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121608
| Servicios psicológicos | 1 | Mes | Servicios psicológicos | servicios atención Psicologo clínico 44 hrs semanales mes Febrero-08 |
$ 510.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.400
|
$ 510.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 510.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.