Orden de Compra. Nº2113-282-SE17 "Convenio Mantencion y Rep. Vehículos desde Lic. 2113-33-L114. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-282-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantencion y Rep. Vehículos desde Lic. 2113-33-L114.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-33-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 65072025
Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA
R.U.T. 6.507.202-5
Sucursal 65072025
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETA COLA PESCADO CHICAAMPOLLETA COLA PESCADO CHICA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12352310
Siliconas2UnidadSilicona TableroSilicona Tablero $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAmpolleta chicaAmpolleta chica $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12352310
Siliconas2UnidadRenovadoresRenovadores $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 19.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.