Orden de Compra. Nº2113-351-SE18 "CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 14.041 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-351-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2018
Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 14.041 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 14098,57
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERV. CAMBIO AMPOLLETASERV. CAMBIO AMPOLLETA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMP. OSRAM H7 55W PX26D (64210) (C/U)AMP. OSRAM H7 55W PX26D (64210) (C/U) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBAT. BOSCH S5 60D 60AH 500CCA (CJA.55530) (C/U)BAT. BOSCH S5 60D 60AH 500CCA (CJA.55530) (C/U) $ 64.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.893 $ 64.893
26101763
Tapones del anticongelante1UnidadANTIFREE WURTH 1 LT. CONCENT. VERDE/ROSA (C/U)ANTIFREE WURTH 1 LT. CONCENT. VERDE/ROSA (C/U) $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
15121504
Aceite hidráulico1UnidadADIT.WYNS DIR. HIDRAUL. STEERING FLUID 325 ML (C/U)ADIT.WYNS DIR. HIDRAUL. STEERING FLUID 325 ML (C/U) $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
Total Neto $ 80.692
Descuento $ 6.489
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.099
TOTAL OC $ 88.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.