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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-4-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Menor 3 UTM, saquitos papel Hospital de La |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
18297 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2012 |
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Proveedor |
Felipe Antonio González Solís |
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Razón Social |
FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS
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R.U.T. |
14.178.378-5 |
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Sucursal |
Felipe Antonio González Solís |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Papel, bolsas o cajas de regalo | 9 | Miles | saquitos de papel 1/4 kgs color blanco para entrega de medicamentos. | saquitos de papel 1/4 kgs color blanco para entrega de medicamentos. |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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| Papel, bolsas o cajas de regalo | 9 | Miles | saquitos de papel 1/2 kgs color blanco para entrega de medicamentos. | saquitos de papel 1/2 kgs color blanco para entrega de medicamentos. |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.500
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$ 58.500
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Total Neto
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$ 96.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.297
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$ 114.597
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.