Orden de Compra. Nº2113-41-SE19 "CS Insumos y Reactivos para HFC Laja. Folio 16.348 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-41-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra CS Insumos y Reactivos para HFC Laja. Folio 16.348 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 45410
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos500UnidadMariposa 23 GPR-23G19 Mariposa pericraneal Scalp-vein 23G x 34 Nipro Cja x 50 U. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos2000UnidadFrascos de Orina Estériles 100 ml.FRASCO RECOLECCIÓN DE ORINA GRADUADO 100-120 ML, TAPA ROSCA COLOR ROJO ESTÉRIL, POLIPROPILENO DOBLE HILO. PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL VENTA SOLO POR CAJA DE 250 UNI. MARCA NIPRO COD: BK-25032. PROCEDENCIA ITALIA. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 239.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.410
TOTAL OC $ 284.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.