Orden de Compra. Nº
2113-445-SE18
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CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 14.269 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-445-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 14.269 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
26368,39
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
Fierro Const. Estr. 12 mm x 6 Mt. (5,33 Kg)
Fierro Const. Estr. 12 mm x 6 Mt. (5,33 Kg)
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
Fierro Const. Estr. 10mm x 6 Mt. (3,71 Kg)
Fierro Const. Estr. 10mm x 6 Mt. (3,71 Kg)
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
44111910
Colgadores
2
Unidad
Colgador T/Percha Nº 4 Madera 4G Wall Hook
Colgador T/Percha Nº 4 Madera 4G Wall Hook
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Tubo Baj. Canal 3Mt Tigre Blanco 75 mm
Tubo Baj. Canal 3Mt Tigre Blanco 75 mm
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
27111715
Llaves de torsión
1
Unidad
Torquímetro Prof Uyust 1/2 TQM100
Torquímetro Prof Uyust 1/2 TQM100
$ 26.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.033
$ 26.033
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Lija Madera Norton Grano 80
Lija Madera Norton Grano 80
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.090
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
Fierro Const. Estr. 08mm x 6 Mt. (2,37 Kg)
Fierro Const. Estr. 08mm x 6 Mt. (2,37 Kg)
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
46171618
Timbres de puerta
1
Unidad
Timbre Inalámbrico Doorbell J203B
Timbre Inalámbrico Doorbell J203B
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.857
$ 3.857
46151601
Manillas
8
Unidad
Picaporte Bronce Uyust 2" (Pidi02)
Picaporte Bronce Uyust 2" (Pidi02)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
30102212
Plancha de cinc
13
Unidad
PL Zincalum Acan 0,35 x 2,5 Mt.
PL Zincalum Acan 0,35 x 2,5 Mt.
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.810
$ 69.810
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Lija Madera Norton Grano 100
Lija Madera Norton Grano 100
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.090
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
2
Unidad
Canaleta PVC Tigre Blanca 4 Mt. (125 mm)
Canaleta PVC Tigre Blanca 4 Mt. (125 mm)
$ 5.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.570
$ 10.570
Total Neto
$ 138.781
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.368
TOTAL OC
$ 165.149
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.