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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-528-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Materiales y Herramientas desde Lic.2113-36-L114. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-36-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
3982,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Granfe |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.243-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Granfe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 6 | Unidad | Teflón Rollo Teflón de 1/2 | Teflón Rollo Teflón de 1/2 |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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39111810
| Interruptor de lámpara | 20 | Unidad | Partidores Universales Phillips. | Partidores Universales Phillips. |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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39101701
| Tubos fluorescentes | 10 | Unidad | Tubos Fluorescentes 36 watt | Tubos Fluorescentes 36 watt |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.640
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$ 6.640
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39101701
| Tubos fluorescentes | 10 | Unidad | Tubos Fluorescentes 18 watt | Tubos Fluorescentes 18 watt |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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23171512
| Varillas soldadoras | 1 | kilogramo | Soldadura al arco 6011 3/32 | Soldadura al arco 6011 3/32 |
$ 3.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.067
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$ 3.067
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Total Neto
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$ 20.963
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.983
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$ 24.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.