Orden de Compra. Nº2113-554-SE17 "Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-554-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 61446,57
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles5UnidadNEU.15 215/70 R15C SC328 8PR WESLAKENEU.15 215/70 R15C SC328 8PR WESLAKE $ 61.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.305 $ 306.305
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadSERV.ALINEACIÓN CAMTAS./VANSERV.ALINEACIÓN CAMTAS./VAN $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadCAMBIO LIQUIDO DE FRENOCAMBIO LIQUIDO DE FRENO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
24101808
Calzos para ruedas1UnidadGATA CON RUEDASGATA CON RUEDAS $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849
Total Neto $ 354.036
Descuento $ 30.633
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.447
TOTAL OC $ 384.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.