Orden de Compra. Nº
2113-609-SE16
"
Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja Desde 2113-76-LE15
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-609-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja Desde 2113-76-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
55483,2262
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
99.527.620-8
Sucursal
COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20141015
Conexiones en T o en cruz de la boca de pozo
1
Unidad
CRUCETA
CRUCETA
$ 9.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
43211711
Escáner
1
Unidad
SCANER
SCANER
$ 32.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.689
$ 32.689
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
APOLLETA OSRAM FUSIBLE 12V/24
APOLLETA OSRAM FUSIBLE 12V/24
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
SERVICIO MANO OBRA ELECTRICO
SERVICIO MANO OBRA ELECTRICO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
15121501
Aceite de motor
9
Unidad
AC. TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 CJ GRANEL
AC. TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 CJ GRANEL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.469
$ 26.471
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
F.C. 32338 M. BENZ AIRE
F.C 32338 M.BENZ AIRE
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
26111805
Tensores de correa
1
Unidad
TENSOR DE CORREA
TENSOR DE CORREA
$ 104.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.370
$ 104.370
26111809
Defensas de correa
1
Unidad
CORREA 6PK
CORREA 6PK
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA GRIS ULTRA 80ML LOCTITE
SILICONA GRIS ULTRA 80ML LOCTITE
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
CORREAS ACCESORIO
CORREAS ACCESORIO
$ 32.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.689
$ 32.689
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO CORREAS
CAMBIO CORREAS
$ 30.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
SERVICIO OBRA MANO CAMBIO CRUCETA
SERVICIO OBRA MANO CAMBIO CRUCETA
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
40161513
Filtros de combustible
1
Unidad
F. HU 718/1K M.BENZ ACEITE EO-2623 SAKU
F. HU 718/1K M.BENZ ACEITE EO-2623 SAKU
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
Total Neto
$ 292.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.483
TOTAL OC
$ 347.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.