Orden de Compra. Nº2113-609-SE16 "Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja Desde 2113-76-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-609-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja Desde 2113-76-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 55483,2262
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20141015
Conexiones en T o en cruz de la boca de pozo1UnidadCRUCETACRUCETA $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
43211711
Escáner1UnidadSCANERSCANER $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAPOLLETA OSRAM FUSIBLE 12V/24APOLLETA OSRAM FUSIBLE 12V/24 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO MANO OBRA ELECTRICO SERVICIO MANO OBRA ELECTRICO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
15121501
Aceite de motor9UnidadAC. TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 CJ GRANEL AC. TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 CJ GRANEL $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.471
40161505
Filtros de aire1UnidadF.C. 32338 M. BENZ AIRE F.C 32338 M.BENZ AIRE $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
26111805
Tensores de correa1UnidadTENSOR DE CORREATENSOR DE CORREA $ 104.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.370 $ 104.370
26111809
Defensas de correa1UnidadCORREA 6PKCORREA 6PK $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA GRIS ULTRA 80ML LOCTITESILICONA GRIS ULTRA 80ML LOCTITE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadCORREAS ACCESORIOCORREAS ACCESORIO $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO CORREASCAMBIO CORREAS $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO OBRA MANO CAMBIO CRUCETA SERVICIO OBRA MANO CAMBIO CRUCETA $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
40161513
Filtros de combustible1UnidadF. HU 718/1K M.BENZ ACEITE EO-2623 SAKUF. HU 718/1K M.BENZ ACEITE EO-2623 SAKU $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
Total Neto $ 292.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.483
TOTAL OC $ 347.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.