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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-660-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Insumos y Reactivos HFC Laja desde Lic.2113-17-LQ17. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-17-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
19380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-09-2017 |
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 120 | Unidad | Glucosa para administración oral 75 gr sabores presentación líquida | GLUCOFRESH BOTELLA PLÁSTICA 75 GRS EN 250 ML. CAJA X 24. SABORES NARANJA - LIMÓN. LIBRE DE CAFEINA. SIN COLORANTES. SIN SODIO. LIBRE GAS. PRODUCCIÓN INSUVAL S,A, VCTO JUNIO 2018 RENOVABLE. DESPACHO 72 HRS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 102.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.380
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$ 121.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.