Orden de Compra. Nº2113-711-SE18 "CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 14.882 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-711-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2018
Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 14.882 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme de la factura en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, tal como lo establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.053
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 135219,314
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO MANO DE OBRA SERVICIO MANO DE OBRA $ 338.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.235 $ 338.235
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadRODAMIENTO EMPUJE RODAMIENTO EMPUJE $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadPORTA RODAMIENTO PORTA RODAMIENTO $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadKIT EMBRAGUE KIT EMBRAGUE $ 305.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.798 $ 305.798
15121501
Aceite de motor2UnidadAC. TOTAL TRANSB. 75W 80 2 LT. PEUGEOT/CITROEN AC. TOTAL TRANSB. 75W 80 2 LT. PEUGEOT/CITROEN $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.723
Total Neto $ 711.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.219
TOTAL OC $ 846.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.