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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-780-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- Botellones de Agua y Arriendo Mes de Julio 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-16-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme de la factura en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, tal como lo establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.053 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
14392,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-08-2018 |
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Proveedor |
Las Vertientes Limitada |
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Razón Social |
LAS VERTIENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.318.760-6 |
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Sucursal |
Las Vertientes Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 10 | Unidad | Arriendo de Dispensadores de Agua correspondiente al Mes de Julio de 2018 | Arriendo de Dispensadores de Agua correspondiente al Mes de Julio de 2018 |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.900
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$ 39.900
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50202301
| Agua | 15 | Unidad | Botellón de agua purificada de 20 Litros. | Botellón de agua purificada de 20 Litros. |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.850
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$ 35.850
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Total Neto
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$ 75.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.392
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$ 90.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.