Orden de Compra. Nº
2113-793-SE12
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CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESD
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-793-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111801
Cintas métricas
12
Unidad
TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36 W
TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36 W
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
30102212
Plancha de cinc
50
Unidad
TARUGOS PLASTICOS DE 8
TARUGOS PLASTICOS DE 8
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
31162201
Remaches ciegos
12
Unidad
TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 18W
TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 18W
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
31162306
Soportes colgantes de montaje
25
Unidad
PARTIDOR P/TUBO FLUORESCENTE
PARTIDOR P/TUBO FLUORESCENTE
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.725
$ 5.724
31162306
Soportes colgantes de montaje
50
Unidad
TORNILLOS ROSCALATAS DE 6X11/2
TORNILLOS ROSCALATAS DE 6X11/2
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
8
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLKALOP CONV 2P +T NEGRO
ENCHUFE MACHO VOLKALOP CONV 2P +T NEGRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201603
Gomas
1
Unidad
SPRAY LUBRICANTES WURT ROST OFF 300 ML (SEGUN COTIZACION 686)
SPRAY LUBRICANTES WURT ROST OFF 300 ML (SEGUN COTIZACION 686)
$ 2.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.274
$ 2.274
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE HIGH QUALITY 300 ML
SILICONA TRANSPARENTE HIGH QUALITY 300 ML
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
40141702
Grifos
5
Unidad
SOPAPA FLAPER CESAPLAST
SOPAPA FLAPER CESAPLAST
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
23171509
Soldadura
6
Unidad
ENCHUFE S/P MARISIO GEN/BCO TRIPLE (SEGUN COTIZACION 686)
ENCHUFE S/P MARISIO GEN/BCO TRIPLE (SEGUN COTIZACION 686)
$ 1.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.916
$ 11.916
27111508
Sierras
1
Unidad
ALICATE TRUPER PUNTA 6T-203 ( SEGUN COTIZACION 686)
ALICATE TRUPER PUNTA 6T-203 ( SEGUN COTIZACION 686)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
27111710
Llaves Allen
3
Rollo
HUINCHA AISLADORA 3M 1500 18 MMX 10MTS (SEGUN COTIZACION 686)
HUINCHA AISLADORA 3M 1500 18 MMX 10MTS (SEGUN COTIZACION 686)
$ 533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.599
$ 1.599
31211910
Mitones
12
Juego
GUANTES DESC. NATURAL BEST JOB ( SEGUN COTIZACION 686)
GUANTES DESC. NATURAL BEST JOB ( SEGUN COTIZACION 686)
$ 1.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.904
$ 14.904
Total Neto
$ 65.997
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 65.997
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.