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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-849-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio Nº 15.158 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-76-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
10178,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.527.620-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | SILICONA POLIURETANO | SILICONA POLIURETANO |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462
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$ 5.462
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | SERVICIO MEC. MANO DE OBRA SELLADO DE FOCOS | SERVICIO MEC. MANO DE OBRA SELLADO DE FOCOS |
$ 46.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.219
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$ 46.219
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31161611
| Pernos de sujeción | 1 | Unidad | PERNOS | PERNOS |
$ 1.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.891
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$ 1.891
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Total Neto
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$ 53.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.179
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$ 63.751
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.