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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-855-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Materiales y Herramientas para HFC Laja. Folio Nº15.137 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-14-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
4710,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Granfe |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.243-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Granfe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 10 | Unidad | Agua Desmineralizada, Bidón 5 Litros (Destilada) | Agua Desmineralizada, Bidón 5 Litros (Destilada) |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.790
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$ 24.790
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Total Neto
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$ 24.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.710
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$ 29.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.