Orden de Compra. Nº2113-902-SE18 "CS - Servicios de Aseo correspondiente al mes de Agosto 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-902-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CS - Servicios de Aseo correspondiente al mes de Agosto 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme de la factura en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, tal como lo establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.053
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 1835400
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ChillanDent
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DENTALES CHILLANDENT L
R.U.T. 76.728.812-3
Sucursal ChillanDent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadConvenio Servicios de Aseo para Hospital de Laja, Cecosf y Jardín Infantil. correspondiente al mes de Agosto del 2018Convenio Servicios de Aseo para Hospital de Laja, Cecosf y Jardín Infantil. correspondiente al mes de Agosto del 2018 $ 9.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660.000 $ 9.660.000
Total Neto $ 9.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.835.400
TOTAL OC $ 11.495.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.