Orden de Compra. Nº
2113-904-R106
"
Compra Menor a 3 UTM, Materiales de Ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Laja
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-904-R106
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
Compra Menor a 3 UTM, Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra Menor 3 UTM, Implementación y Reparación sala de OIRS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
Hospital Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Rodrigo Fonseca Hidalgo
R.U.T.
10.924.446-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
Pinturas de látex
Latex Fly Marfil
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.290
31162506
Soporte de pared
30
Unidad
Soporte de pared
Tarugos con roscalata 8x1 1/2
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31162203
Remaches de cabeza plana
50
Unidad
Remaches de cabeza plana
Remaches pop 4x16
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
Hojas de sierra
Sierra sandflex
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
49161703
Discos
6
Unidad
Discos
Disco Corte 4 1/2
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
27111704
Enchufes
4
Unidad
Enchufes
Enchufes triple sobrepuesto
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
39111501
Artefactos fluorescentes
1
Unidad
Artefactos fluorescentes
Equipo Fluorescente 2x40
$ 8.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
39101605
Ampolletas fluorescentes
8
Unidad
Ampolletas fluorescentes
Tubo fluorescente 40 w
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
31162506
Soporte de pared
30
Unidad
Soporte de pared
Tarugos con roscalata 6x1 1/2
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31162506
Soporte de pared
20
Unidad
Soporte de pared
Tarugos con roscalatas 10x1 1/2
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31161618
Perno roscado
10
Unidad
Perno roscado
Perno 3/16 x 1 1/2" con tuerca
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
39111810
Interruptores
12
Unidad
Interruptores
Partidor universal
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211701
Esmaltes
1
Litro
Esmaltes
Esmalte blanco
$ 3.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.130
$ 3.130
26121609
Cable de redes
20
Metro Cuadrado
Cable de redes
Cable 3x1
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
Total Neto
$ 55.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 0
TOTAL OC
$ 55.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.