Orden de Compra. Nº2113-904-R106 "Compra Menor a 3 UTM, Materiales de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-904-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Compra Menor a 3 UTM, Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra Menor 3 UTM, Implementación y Reparación sala de OIRS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social Hospital Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rodrigo Fonseca Hidalgo
R.U.T. 10.924.446-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónPinturas de látexLatex Fly Marfil $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
31162506
Soporte de pared30UnidadSoporte de paredTarugos con roscalata 8x1 1/2 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162203
Remaches de cabeza plana50UnidadRemaches de cabeza planaRemaches pop 4x16 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierraSierra sandflex $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
49161703
Discos6UnidadDiscosDisco Corte 4 1/2 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
27111704
Enchufes4UnidadEnchufesEnchufes triple sobrepuesto $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadArtefactos fluorescentesEquipo Fluorescente 2x40 $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
39101605
Ampolletas fluorescentes8UnidadAmpolletas fluorescentesTubo fluorescente 40 w $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
31162506
Soporte de pared30UnidadSoporte de paredTarugos con roscalata 6x1 1/2 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162506
Soporte de pared20UnidadSoporte de paredTarugos con roscalatas 10x1 1/2 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31161618
Perno roscado10UnidadPerno roscadoPerno 3/16 x 1 1/2" con tuerca $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
39111810
Interruptores12UnidadInterruptoresPartidor universal $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211701
Esmaltes1LitroEsmaltesEsmalte blanco $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
26121609
Cable de redes20Metro CuadradoCable de redesCable 3x1 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Total Neto $ 55.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 55.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.