Orden de Compra. Nº2113-910-SE18 "CS Abarrotes para HFC Laja. (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-910-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes para HFC Laja. (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-19-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 25763,81
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Establecimientos Nieto´s
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA BELISARIO NELSON CARRASCO
R.U.T. 76.063.569-3
Sucursal Establecimientos Nieto´s
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas6UnidadChuño de 500 Grs.Chuño de 500 Grs. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
50131606
Huevos frescos540UnidadHuevos frescosHuevos frescos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
50192303
Postres, helados o yogurt congelado90UnidadYogurt Light 165 ccYogurt Light 165 cc $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50221201
Cereales precocidos y listos para comer5UnidadMaicena. Paquete 500 gramosMaicena. Paquete 500 gramos $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.065
50221101
Granos de Cereales6kilogramoArrozArroz $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
Total Neto $ 135.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.764
TOTAL OC $ 161.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.