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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2113-970-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos y Reactivos para Laboratorio Clínico DESDE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-9-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
51452 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2014 |
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Proveedor |
Reactiva |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR
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R.U.T. |
14.375.136-8 |
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Sucursal |
Reactiva |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 120 | Unidad | Trutol Sabor Naranja 75 Gr. | Trutol Sabor Naranja 75 Gr. X BOTELLA DE 75 GRS. |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.800
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$ 166.800
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 20 | Unidad | Pecheras Plásticas 70 x 130 Blancas. Caja por 100 u | Pecheras Plásticas 70 x 130 Blancas. BOLSA X 10 UNIDADES |
$ 3.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.400
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$ 64.400
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42311518
| Almohadillas o parches médicos para los ojos | 40 | Unidad | Parche Curita Redondo. Caja x 100 u | Parche Curita Redondo. Caja x 100 u |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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Total Neto
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$ 270.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.452
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$ 322.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.