Orden de Compra. Nº2113-971-SE18 "LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.132 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-971-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.132 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 54055
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10000ComprimidoDomperidona 10 mg.PT00259 DOMPERIDONA - 10 MG. CAJA X 20 COMP. PRODUCTO BIOEQUIVALENTE - F-1709013, CAJA X 20. VENCE 02-2021. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES 48 HRS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
51142106
Ibuprofeno100UnidadIbuprofeno 100 mg. JARABEPT00332 IBUPROFENO - 100MG5ML SUSP X 25 FRASSA - F-2214315, CAJA X 25, VENCE 02-2021. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES 48 HRS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A. $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
51101584
Gentamicina100UnidadGentamicina 0,3%. ColirioPT00386 GENTAMICINA 0.3% COL FCO 5 ML CI REG. B-263816, VENCE 09-2019. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES 48 HRS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
Total Neto $ 284.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.055
TOTAL OC $ 338.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.