Orden de Compra. Nº2113-973-SE18 "LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.132 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-973-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.132 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 26733
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161630
Maleato de clorfeniramina1000AmpollaClorfenamina 10 mg. AmpollaICL017 CLORFENAMINA MALEATO 10 MG 1 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-614315 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
51171904
Hidrocloruro de ranitidina500AmpollaRanitidina 50 mg/ 2 mlICL082 RANITIDINA 50 MG 2 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-1091216 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
51101603
Metronidazol100MatrazMetronidazol 500 mg EVWCL003 METRONIDAZOL 500 MG 100 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1090216 $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
Total Neto $ 140.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.733
TOTAL OC $ 167.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.