Orden de Compra. Nº
2113-976-SE18
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LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.137 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2113-976-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.137 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
24694,68
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
USDENT LTDA.
Razón Social
SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDEN
R.U.T.
77.664.420-k
Sucursal
USDENT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152702
Soluciones hemostáticas dentales
10
Unidad
Cajas de Esponja Hemostática de Colágeno de 1x1x1 cm
Cajas de Esponja Hemos 1tática de Colágeno de 1x1x1 cm, , MARCA SURGISPON, VENCIMIENTO 04.2021, SE ADJUNTA FICHA
$ 2.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios
10
Unidad
Portadiscos o Mandril para Discos tipo soflex
Portadiscos o Mandril para Discos tipo soflex, SIN VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA
$ 2.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.650
$ 25.650
42152458
Espaciadores de moldes dentales
2
Unidad
Cajas de 6 Unidades de Espaciadores digitales de 25 mm
Cajas de 6 Unidades de Espaciadores digitales de 25 mm, SIN FECHA DE VENCIMIENTO SE ADJUNTA FICHA
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
Pinzas de Disección sin diente de 16 cm
Pinzas de Disección sin diente de 16 cm, PAKISTANI, SIN FECHA DE VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA
$ 2.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.076
$ 5.076
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
Separadores de Minesotta
Separadores de Minesotta, PAKISTANI, SIN FECHA DE VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30201903
Unidades dentales
24
Unidad
Cajas de micro aplicadores medianos
Cajas de micro aplicadores medianos, tubo de 100 unidades, sin fecha de vencimiento, se ajunta ficha
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.296
$ 55.296
Total Neto
$ 129.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.695
TOTAL OC
$ 154.667
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.