Orden de Compra. Nº2113-976-SE18 "LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.137 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-976-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra LIC Medicamentos e Insumos Médicos y Dentales HFC Laja. Folio Nº 15.137 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 24694,68
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor USDENT LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDEN
R.U.T. 77.664.420-k
Sucursal USDENT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152702
Soluciones hemostáticas dentales10UnidadCajas de Esponja Hemostática de Colágeno de 1x1x1 cm Cajas de Esponja Hemos 1tática de Colágeno de 1x1x1 cm, , MARCA SURGISPON, VENCIMIENTO 04.2021, SE ADJUNTA FICHA $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios10UnidadPortadiscos o Mandril para Discos tipo soflex Portadiscos o Mandril para Discos tipo soflex, SIN VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
42152458
Espaciadores de moldes dentales2UnidadCajas de 6 Unidades de Espaciadores digitales de 25 mmCajas de 6 Unidades de Espaciadores digitales de 25 mm, SIN FECHA DE VENCIMIENTO SE ADJUNTA FICHA $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
30201903
Unidades dentales2UnidadPinzas de Disección sin diente de 16 cmPinzas de Disección sin diente de 16 cm, PAKISTANI, SIN FECHA DE VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076 $ 5.076
30201903
Unidades dentales2UnidadSeparadores de MinesottaSeparadores de Minesotta, PAKISTANI, SIN FECHA DE VENCIMIENTO, SE ADJUNTA FICHA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30201903
Unidades dentales24UnidadCajas de micro aplicadores medianosCajas de micro aplicadores medianos, tubo de 100 unidades, sin fecha de vencimiento, se ajunta ficha $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.296 $ 55.296
Total Neto $ 129.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.695
TOTAL OC $ 154.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.