Orden de Compra. Nº2113-980-SE18 "LIC Medicamentos e Insumos Medicos y Dentales HFC Laja. Folio 15.132(sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-980-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra LIC Medicamentos e Insumos Medicos y Dentales HFC Laja. Folio 15.132(sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMAMERICA LTDA.
Razón Social SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.914.950-k
Sucursal PHARMAMERICA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151738
Fumarato de formoterol200UnidadFenoterol/ Ipratropio Solución para Nebulizar x 20 ml. FrascoFENOTEROL 0,50 IPRATROPIO 0,25 mg x ml solución para nebulizar , REG. ISP F-14.822-15 Frasco dosificador de 20 ml, sello de inviolabilidad, estuche individual. Producto Genérico, fabricado por CATALYSIS ARGENTINA S.A., ARGENTINA. Vence 01-10-20 VALIDEZ $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.