Orden de Compra. Nº2115-1383-CM20 "Requerimiento N°192 Y BC "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-1383-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Requerimiento N°192 Y BC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2860 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 39415
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007359 )CARPETA DATA ZONE OFICIO CON APRETADOR AZUL 711 UNIDAD 1025359(1007359) CARPETA DATA ZONE OFICIO CON APRETADOR AZUL 711 UNIDAD; Código: 81631NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva20 (1007922 )GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS. 1025922(1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS.; Código: 16500; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740
Total Neto $ 209.540
Descuento $ 2.095
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.415
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 246.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.