Orden de Compra. Nº2115-1545-SE12 "PHARMABRIL OCTUBRE (2)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-1545-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra PHARMABRIL OCTUBRE (2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-70-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 18202
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pharmabril
Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal Pharmabril
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181702
Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG)100UnidadELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO, Adjuntar caracteristicas, cantidad por envase y monto minimo de de facturacion.   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42181702
Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG)2300UnidadELECTRODO PARA TEST DE ESFUERZO, desechables, soporte de espuma. Adjuntar caracteristicas, cantidad por envase y monto minimo de de facturacion.   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 95.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.202
TOTAL OC $ 114.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.