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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-1609-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Requerimiento N°213 SGC / SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las facturas se pagarán en un plazo de 45 días corridos desde que ingresa en Oficina de Partes CRS Maipú. De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34 del Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
40903 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carolina Paz |
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Razón Social |
COMERCIAL MAR-K S.A
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R.U.T. |
76.200.654-5 |
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Sucursal |
Carolina Paz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 239.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.200
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$ 239.200
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Total Neto
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$ 239.200
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Descuento
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$ 23.920
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.903
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 256.183
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.