Orden de Compra. Nº2115-1641-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-69-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-1641-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-69-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 75924
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Esponjas de vendaje50UnidadLAMINA DE MOLTOPREN 10MM 2,5 X 1,5MTS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Esponjas de vendaje100UnidadLAMINA DE MOLTOPREN 4MM 2,5 X 1,5MTS   $ 1.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.100 $ 199.100
Bolsas de papel5000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/2.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.500
Total Neto $ 399.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.924
TOTAL OC $ 475.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.