Orden de Compra. Nº2115-1836-CM18 "2239-17-LP13 Lentes ópticos Programa Estrabismo CM Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-1836-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP13 Lentes ópticos Programa Estrabismo CM Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Las facturas se pagarán en un plazo de 45 días corridos desde su presentación en Oficina de Partes del CRS Maipú. De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N º 34
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 7644
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes4 (995335 )ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC 1012335(995335) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (1137422 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4 1159428(1137422) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4; Código: COBL 02/04; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos4 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes4 (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos4 (1137426 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/4 1159432(1137426) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/4; Código: COBL 04/04; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
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2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (1137425 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0 1159431(1137425) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0; Código: COBL 04/00; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 40.640
Descuento $ 406
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.644
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.