|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2115-1889-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-69-LP11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2115-69-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
|
|
R.U.T. |
65.061.030-k |
|
Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
68970 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Forros o tela de punto para yeso o tablilla | 110 | Rollo | TEJIDO TUBULAR 5-6CM ANCHO ROLLO 25 METROS
| |
$ 3.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 363.000
|
$ 363.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 363.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.970
|
|
$ 431.970
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.