Orden de Compra. Nº2115-193-SE24 "SERVICIO DE ALIMENTACION ENERO.2024"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ENERO.2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-21-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna *
Impuesto 4697694,14
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T. 96.872.930-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas301UnidadCLUB ESCOLARCLUB ESCOLAR $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.364 $ 952.364
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas590UnidadDESAYUNO PACIENTESDESAYUNO PACIENTES $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.390 $ 1.015.390
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1107UnidadCOLACION PACIENTES AM Y PMCOLACION PACIENTES AM Y PM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas597UnidadALMUERZO PACIENTESALMUERZO PACIENTES $ 4.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915.748 $ 2.915.748
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas594UnidadONCE PACIENTESONCE PACIENTES $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.274 $ 1.022.274
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas590UnidadCENA PACIENTESCENA PACIENTES $ 4.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.881.560 $ 2.881.560
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadCOMPLEMENTOS EN LISTADO ANEXO N°2COMPLEMENTOS EN LISTADO ANEXO N°2 $ 999.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.980 $ 999.980
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas3492UnidadALMUERZO FUNCIONARIOSALMUERZO FUNCIONARIOS $ 3.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.015.972 $ 12.015.972
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas378UnidadCOLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNOCOLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNO $ 4.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.741.446 $ 1.741.446
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas198UnidadJARDIN INFANTILJARDIN INFANTIL $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.472 $ 626.472
Total Neto $ 24.724.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.697.694
TOTAL OC $ 29.422.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.