Orden de Compra. Nº2115-255-SE23 "Avastin 13.03.2023"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-255-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Avastin 13.03.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-30-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 574750
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas110UnidadBevacizumab solución inyectable 2,5 mg / 0,1 mL (uso exclusivo oftalmológico) envasado en jeringa de insulina con aguja 31G x 6 mm.BEVACIZUMAB 2,5 MG 0,1 ML JERINGA PRELLENADA. ELABORACION RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 40 DIAS SEGUN DS79. DESPACHO 1 DIA HABIL FLETE PAGADO. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.000 $ 3.025.000
Total Neto $ 3.025.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.750
TOTAL OC $ 3.599.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.