Orden de Compra. Nº
2115-277-SE24
"
SERVICIO DE ALIMENTACION FEBRERO.2024
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2115-277-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ALIMENTACION FEBRERO.2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2115-21-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T.
65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra
Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 566 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T.
65.061.030-k
Dirección de Facturación
Camino Rinconada 1001
Comuna
*
Impuesto
4107467,88
Dirección de Envío de la Factura
Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T.
96.872.930-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
244
Unidad
CLUB ESCOLAR
CLUB ESCOLAR
$ 3.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772.016
$ 772.016
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
566
Unidad
DESAYUNO PACIENTES
DESAYUNO PACIENTES
$ 1.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974.086
$ 974.086
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
1144
Unidad
COLACION PACIENTES AM Y PM
COLACION PACIENTES AM Y PM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572.000
$ 572.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
526
Unidad
ALMUERZO PACIENTES
ALMUERZO PACIENTES
$ 4.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.568.984
$ 2.568.984
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
561
Unidad
ONCE PACIENTES
ONCE PACIENTES
$ 1.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 965.481
$ 965.481
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
537
Unidad
CENA PACIENTES
CENA PACIENTES
$ 4.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.622.708
$ 2.622.708
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
1
Unidad
COMPLEMENTOS EN LISTADO ANEXO N°2
COMPLEMENTOS EN LISTADO ANEXO N°2
$ 1.037.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.037.950
$ 1.037.950
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
2903
Unidad
ALMUERZO FUNCIONARIOS
ALMUERZO FUNCIONARIOS
$ 3.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.989.223
$ 9.989.223
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
348
Unidad
COLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNO
COLACIONES/CENA FUNCIONARIOS DE TURNO
$ 4.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.603.236
$ 1.603.236
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
162
Unidad
JARDIN INFANTIL
JARDIN INFANTIL
$ 3.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.568
$ 512.568
Total Neto
$ 21.618.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.107.468
TOTAL OC
$ 25.725.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.