Orden de Compra. Nº2115-738-SE23 "PAC Insumos Odontologicos"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2115-738-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PAC Insumos Odontologicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2115-9-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1546 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
R.U.T. 65.061.030-k
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001
Comuna Maipú
Impuesto 153045
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conos para tornos y pulidores odontológicos50CajaCONOS DE PAPEL 1º SERIE, (ver Ficha adjunta) CONOS DE PAPEL 1º SERIE, 15-40 CAJA 200 UNIDAD ROEKO ALEMAN VER FICHA $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos50UnidadCONOS DE GUTAPERCHA 1ºSERIE, (ver Ficha adjunta) CONOS DE GUTAPERCHA 1ºSERIE 15-40 CAJA 100 UNIDAD ROEKO ALEMAN $ 8.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.500 $ 442.500
42151663
Cuñas o sets odontológicos1000UnidadCUÑAS DE MADERA SURTIDAS, (ver Ficha adjunta) CUÑAS DE MADERA SURTIDAS, 4 COLORES BOLSA 100 UNIDAD ALTUS CADA UNIDAD $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42151620
Limas o raspadores dentales50UnidadLIMAS K ENDODONCIA 30 25 MM, (ver Ficha adjunta) LIMAS K ENDODONCIA 30 25 MM CAJA 6 UNIDAD TDK CADA UNIDAD $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 805.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.045
TOTAL OC $ 958.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.