Orden de Compra. Nº2116-186-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2116-71-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-186-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-71-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CURSO ENFOQUE EN ATENCION EN SALUD FAMILIAR, COMITE CAPACITACION
Proveniente de Licitación 2116-71-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Solicito Punta Picana para C.D.P. Pte. Alto

FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.004.037-3 FONO : 7151914. ENTREGAR A SR. ROBERTO SOTO C., NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR CONCEPTO DE FLETE. LUNES A VIERNES 09:00 A 11:30 Y DE 14:00 A 16:30.

FECHA DE ENTREGA  19-06-08

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS DE CAPACITACION AUREMAR LIMITADA
R.U.T. 77.758.340-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.