Orden de Compra. Nº2116-196-SE19 "ABARROTES PROMAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-196-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PROMAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2116-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 684
Usuario SIGFE msmendez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna Purén
Impuesto 29704,6
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carniceria,fruteria san daniel
Razón Social VEGA MUNOZ LIMITADA
R.U.T. 76.631.720-0
Sucursal carniceria,fruteria san daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas10Unidad no definidaYERBA MATEYERBA MATE $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaTE LIPTON 100 BOLSITASTE LIPTON 100 BOLSITAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
50201706
Café5Unidad no definidaNESCAFE 170 GRS.NESCAFE 170 GRS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
50201706
Café5Unidad no definidaNESCAFE GRANULADO 170 GRS.NESCAFE GRANULADO 170 GRS. $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 20Unidad no definidaAZUCAR X 1 K.AZUCAR X 1 K. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 7Unidad no definidaMILO X 300GRS.MILO X 300GRS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 3Unidad no definidaENDULZANTEENDULZANTE $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
Total Neto $ 156.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.705
TOTAL OC $ 186.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.