Orden de Compra. Nº2116-218-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2116-117-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-218-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-117-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA MATERIALES ALIMENTACION Y ASEO, FALTAS EN STOCK.
Proveniente de Licitación 2116-117-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna -1
Impuesto 56202
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO
R.U.T. 12.330.919-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toalla Interfoliada brasil 12 x 200 blanca Eco90Unidad no definidaToalla Interfoliada brasil 12 x 200 blanca EcoTOALLA DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR 21,6 X 21 200 HOJAS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
47131811
DETERGENTE PARA ROPA DRIVE MATIC X 6 KGS.60kilogramoDETERGENTE PARA ROPA DRIVE MATIC X 6 KGS.DETERGENTE PARA ROPA SIMILAR OMIN PLUS X 6 KGS. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
53131608
Jabon Cremoso de Glicerina ( perlado ) Neutro40LitroJabon Cremoso de Glicerina ( perlado ) NeutroJABON LIQUIDO NEUTRO CON GLICERINA X 5 LITROS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12181501
CERA LIQUIDA INCOLORA X 20 LITROS40LitroCERA LIQUIDA INCOLORA X 20 LITROSCERA LIQUIDA INCOLORA X 20 LITROS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131810
RASCH QUIX POLVO X 400 GRS.48PaqueteRASCH QUIX POLVO X 400 GRS.RASCH QUIX POLVO X 400 GRS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 295.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.202
TOTAL OC $ 352.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.