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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2116-239-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2116-141-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FALTA EN STOCK |
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Proveniente de Licitación
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2116-141-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial 1562 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10852,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial 1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| 12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2 | 100 | Paquete | 12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2 | 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 (TOTAL 1000 UNIDADES) |
$ 251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.100
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$ 25.100
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47121701
| 12470 |BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 1 | 100 | Paquete | 12470 |BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 1 | 20 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 (TOTAL 2000 UNIDADES) |
$ 133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.300
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$ 13.300
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47131603
| 83977 |LANA OLLA ACERO GRANDE FINA VIRUTEX MAD | 60 | Unidad | 83977 |LANA OLLA ACERO GRANDE FINA VIRUTEX MAD | 60 ESPONJAS DE ACERO REDONDAS SIMILAR VIRUTEX |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.040
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$ 8.040
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26111702
| 12424 |PILA BATERIA 9V DURACELL. | 10 | Unidad | 12424 |PILA BATERIA 9V DURACELL. | 10 BATERIAS (PILAS) ALCALINAS 9W SIMILAR DURACELL |
$ 1.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.680
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$ 10.680
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Total Neto
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$ 57.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.853
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$ 67.973
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.