Orden de Compra. Nº2116-41-SE18 "COMPRA REACTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-41-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REACTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2116-95-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna Purén
Impuesto 17261,5
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos10Unidad no definidaTUBOS TAPAS AMARILLAS CON GEL (GD040SGC) adultos  $ 9.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.850 $ 90.850
Total Neto $ 90.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.262
TOTAL OC $ 108.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.