Orden de Compra. Nº2116-6-SE10 "Compra Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-6-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería y Confitería Araucaria
Razón Social Jorge Sanzana Senn
R.U.T. 13.629.880-1
Sucursal Librería y Confitería Araucaria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel1CajaClip grande metalicoClip grande metalico $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44103506
Cinta de encuadernación3CarreteCinta papel engomadaCinta papel engomada $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
14111514
Bloques para mensajes10UnidadTaco adhesivoTaco adhesivo $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheteraCorchetera $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheteraCorchetera $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428 $ 2.428
14111531
Libros o cuadernos de registro40UnidadCuadernos universitarios Torre 100 hojasCuadernos universitarios Torre 100 hojas $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
14111610
Cartulina5PliegoCartulina fluorescenteCartulina fluorescente $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111610
Cartulina5PliegoCartulina negraCartulina negra $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
60121124
Papel kraft10PliegoPapel KraftPapel Kraft $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 58.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.091

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.