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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2116-628-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE DE WETRIPANTU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2116-35-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO LEY 21053 AL SERVICIO DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial 1562 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
6226,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial 1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIRIAM SONIA |
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Razón Social |
MIRIAM CASTILLO
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R.U.T. |
11.988.173-0 |
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Sucursal |
MIRIAM SONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 13 | Unidad no definida | COFFE DE WE-TRIPANTU DEL 23 DE JUNIO DE 2018
| COFFE: para 13 personas
WE-TRIPANTU
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$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.773
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$ 32.773
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Total Neto
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$ 32.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.227
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$ 39.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.