Orden de Compra. Nº2116-64-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2116-17-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-64-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-17-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS DE TODO EL HOSPITAL
Proveniente de Licitación 2116-17-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna -1
Impuesto 6755,07
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
10084 |PORTAMINA 0.5MM ISOFIT 200510Unidad10084 |PORTAMINA 0.5MM ISOFIT 200510 LAPICES PORTAMINAS 0.5 $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
44121711
80220NG |MARCADOR ARTLINE 700 NEGRO10Unidad80220NG |MARCADOR ARTLINE 700 NEGRO10 LAPICES SIMILAR ARTLINE 700 COLOR NEGRO $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620 $ 5.620
44121711
99714NG |MARCADOR ARTLINE 070 NEGRO PUNTA REDOND10Unidad99714NG |MARCADOR ARTLINE 070 NEGRO PUNTA REDOND10 LAPICES SIMILAR ARTLINE 70 COLOR NEGRO $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.230 $ 5.230
44121711
19501NG |MARCADOR DE CD MULTIUSO SHARPIE NEGRO5Unidad19501NG |MARCADOR DE CD MULTIUSO SHARPIE NEGRO5 LAPICES PARA MARCAR INVENTARIO $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
44121904
10971AZ |TAMPON N§1 AZUL TALINAY 8.5 X 15.0 CMS10Unidad10971AZ |TAMPON N§1 AZUL TALINAY 8.5 X 15.0 CMS10 TINTAS PARA TAMPON COLOR AZUL Nº2265 SIN ACEITE PARA TIMBRES DE GOMA $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.010
44122001
81910 |CAJA ARCHIVO 2 ARCHIVADORES OFIC.KRAFT20Caja81910 |CAJA ARCHIVO 2 ARCHIVADORES OFIC.KRAFT20 CAJA DE ARCHIVADORES DE CARTON $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
53141629
88424 |PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA)5Unidad88424 |PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA)5 PORTA CLIPS $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835 $ 1.835
60121132
16911 |CALCO MAQ. KORES-TYPO OFICIO NEGRO 1002Caja16911 |CALCO MAQ. KORES-TYPO OFICIO NEGRO 1002 CAJAS DE CALCO NEGROCOREX SIMILAR COREX $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.428 $ 5.428
Total Neto $ 35.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.755
TOTAL OC $ 42.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.