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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2116-80-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-23-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2116-23-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial 1562 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
870,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial 1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTIAN JAVIER |
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Razón Social |
CRISTIAN JAVIER ARANEDA ESPINOZA
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R.U.T. |
16.042.001-4 |
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Sucursal |
CRISTIAN JAVIER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 6 | Unidad no definida | CEBOLLAS - UNIDAD. | |
$ 175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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50101634
| Fruta fresca | 2 | Unidad no definida | TOMATES | |
$ 870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740
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$ 1.740
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | ZAPALLO - KG. | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790
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$ 790
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50101634
| Fruta fresca | 2 | Unidad no definida | ACELGAS | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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Total Neto
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$ 4.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 870
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$ 5.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.