Orden de Compra. Nº2116-91-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-19-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2116-91-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-19-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2116-19-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial 1562
Comuna Purén
Impuesto 6466,46
Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rojas Giacomozzi Guido
Razón Social GUIDO ORLANDO ROJAS GIACOMOZZI
R.U.T. 5.493.317-7
Sucursal Rojas Giacomozzi Guido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101506
Ángulos de aluminio1Unidad no definidaVENTANA AL20 mate 108.2 x 80 SEGUN COTIZACION DEL 07-02-2018 REPARACION VENTANA $ 34.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.034 $ 34.034
Total Neto $ 34.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.466
TOTAL OC $ 40.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.