|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2116-93-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-8-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2116-8-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
|
|
R.U.T. |
61.602.224-5 |
|
Dirección de Facturación |
Imperial 1562 |
|
Comuna |
Purén
|
|
Impuesto |
142500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Imperial 1562 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADERAS SAN JOAQUIN |
|
Razón Social |
JILDO JOAQUIN ZANETTI GIACOMOZZI
|
|
R.U.T. |
7.500.553-9 |
|
Sucursal |
MADERAS SAN JOAQUIN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 30 | Unidad | COMPRA DE LEÑA
30 MTRS.
| SE OFRECE LEÑA SECA AROMO O SIMILAR EN METROS CUBICOS. ENTREGA DENTRO DE LAS 12 HRS. DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, PUESTA Y ORDENADA EN LEÑERA DE DEPENDENCIAS DE HOSPITAL PREVIA LIMPIEZA DE ESTA. |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.500
|
|
$ 892.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.